晨财经|这样做就行了,增值税申报表填报错了不用怕


晨财经|这样做就行了,增值税申报表填报错了不用怕
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增值税申报表填报错了怎么办?还能修改吗?这里可以肯定的回答大家
增值税申报表填报错了是能修改的 。 那么 , 应该如何修改呢?
【晨财经|这样做就行了,增值税申报表填报错了不用怕】如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统) , 则要改报表的话 , 当月申报期内 , 你可以直接到国税大厅作废申报表 , 回来后再次申报 。
财务工作中 , 你是否遇到焦头烂额不知如何解决的问题呢?
如果已过当月申报期的 , 则要手工填写一套正确的增值税申报表 , 去找专管员签定确认后 , 再到大厅修改报表即可 。
发生?增值税申报数据错误时 , 可以这样处理:
1. 。 作为依法红冲的销售 , 如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案) , 即当月多申报缴纳增值税 , 应申请退税(或在下月抵减) , 或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;
2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减 , 由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金) , 那就只能在下月补做申报 , 同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告 , 以作为备案 。
3 , 由于未能依法在业务发生所属期进行申报 , 严格来说是属于未按规定进行如实申报 , 税务机关也可能按章处理 , 但由于情况特殊 , 若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解 。
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