公司内部审计年终工作总结 内部审计工作总结( 六 )
2.定价和合同签订:根据每个项目的不同特点,审核员客观、公正、准确地核对价格,如网上询价、市场调查对比等 。签订合同前,他们严格核实工程概况和结算标准条款,做好预控和控制工作 。在这方面,主要存在检查价内容不清、做法不规范、合同签订滞后、未签合同就开工、相关人员签约不及时导致合同延期签发等问题 。
3.专项审计:今年审计部专项审计任务多、工作重,其中包括结算审计 。在专项审计工作中,审计部门首先摸清了前期结算进度、存在的问题和争议,安排专职人员根据原始基础数据进行精准结算,并多次赴上级部门进行疑难问题攻坚,查找法律依据,加班加点,查找数据,向专业部门提交书面意见,对相关单位的不公平信息进行反驳,组织人员及时跟进,掌握情况后加班加点出具精准数据 。
三是加强管理,为审计工作打好基础
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